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Entrada de Produtos

Entrada de Produtos. Posto de Combustível. Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro.

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Presentation Transcript


  1. Entrada de Produtos Posto de Combustível

  2. Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do produto.

  3. Pré-Requisitos: É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos no sistema para realizar a entrada de produtos. 1- Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado: Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor

  4. 2- Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados: Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro de Produto

  5. Entrada de Produtos • Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.

  6. Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo. • No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo. O campo Série da nota não será obrigatório.

  7. Informe o Fornecedor da nota. • Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados - estoque).

  8. Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos no estoque.

  9. Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se: • Digitar o código interno do produto; • Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto); • Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.

  10. Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto. Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária. Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada embalagem, caixa ou pacotes (se for o caso). Exemplo: 5 caixas com 12 unidades em cada uma totaliza 60 refrigerantes.

  11. V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa. Se o valor estiver informado, no cadastro do produto , o sistema irá utilizar a informação cadastrada. Se preciso é possível alterar os dados,

  12. Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente, para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os encargos financeiros.

  13. Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:

  14. Informe o CST (Código de Situação Tributária do Produto). No exemplo da coca-cola o CST é 60.

  15. Se fosse outro CST seria preciso preencher outros campos como base de ICMS.

  16. Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade. O preenchimento desses campos é obrigatório para as empresas que emitem nota fiscal eletrônica.

  17. Pressione ENTER para incluir o produto na grade.

  18. Pressione o botão Gravar.

  19. Pressione o botão OK.

  20. Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema: • A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso. Essa tela será aberta somente quando os produtos que entram no estoque nunca foram contados.

  21. A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal. • Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra. • Informe uma conta contábil que deve estar previamente cadastrada (sugestão: cadastre uma conta contábil para pagamento de fornecedores ou utilize a conta contábil contas a pagar já cadastrada no sistema), selecione a forma de pagamento e a conta corrente.

  22. Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas. • Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.

  23. Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 28 em 28 dias. • Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia 10.

  24. Pressione o botão Gerar. • Altere a data clicando duas vezes sobre a parcela na grade (se necessário). • Clique no botão OK.

  25. A tela de Atualização de Preços. • Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão Corrigir.

  26. Se desejar realizar a impressão de etiquetas para os produtos da nota, preencha os dados da tela e clique em Imprimir. Se não for realizar a impressão das etiquetas, clique em Menu para sair da tela.

  27. Relação de Compras no Período • Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas de produtos em um determinado período. • Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no Período

  28. Preencha os dados solicitados na tela e clique no botão Gerar.

  29. Exercícios 1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos. 2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando 3 parcelas que vencerão todo dia 5. 3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras no Período.

  30. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line. 19/03/2012

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