180 likes | 292 Views
Se dore ş te a fi: un buget realist, care s ă r ă spund ă nevoilor comunit ăţ ii, un buget al dezvoltării , încadrat pe o viziune pe termen lung, un buget care să încurajeze investiţiile, să stimuleze creşterea economică şi absorbţia fondurilor europene.
E N D
Se doreşte a fi: un buget realist, care să răspundă nevoilor comunităţii, un buget al dezvoltării, încadrat pe o viziune pe termen lung, un buget care să încurajeze investiţiile, să stimuleze creşterea economică şi absorbţia fondurilor europene. PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2014
PROCESUL ELABORARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Bugetul este instrumentul prin care se comunică şi se planifică acţiunile administraţiei locale Procesul de elaborare a bugetului necesită o mai bună înţelegere a comunităţii şi a nevoilor sale specifice. Acest lucru se poate realiza prin discuţia directă cu cetăţenii şi prin strângerea de informaţii şi date de la nivelul întregii comunităţi. Consultarea cetăţenilor se face în scopul aflării nevoilor lor şi a modului cum politicile curente răspund acestor nevoi ÎN BUGET SUNT BANI PENTRU NOI, CETĂŢENII !
GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR PE ZONE 4 iunie 2013- GARĂ 5 iunie 2013 - CENTRU OBOR 11 iunie 2013 –BAHNE 12 iunie 2013- AUTOGARĂ 18 iunie 2013 –SUD 19 iunie 2013 –MÂNDREŞTI • ETAPELE • ELABORĂRII BUGETULUI • Consultarea cetăţenilor prin organizarea de întâlniri în cele 6 zone, în perioada 04 - 19 iunie 2013,în scopul stabilirii nevoilor comunităţiişi prioritizării lor; • Estimarea încasării veniturilor • Reaşezarea bugetului şi supunerii dezbaterii publice • Aprobarea bugetului de către consiliul local
Obiectivele politicii fiscale: • relaxarefiscalăprin: • aplicarea unui sistem de impozite şi taxe locale suportabil pentru toate categoriile sociale, • acordarea de bonificaţii pentru plata impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport până pe 31 martie 2014 de 5% pentru persoane juridice şi de 10% pentru persoanele fizice, • acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici care investesc pe baza de schemă de ajutor de minimis, • acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice cu venituri mici;
extindereabazei de impozitare, • creşterea gradului de colectarea veniturilor bugetare, prin recuperarea debitelor restante; • crearea condiţiilorpentru absorbţia fondurilor europene, care reprezintă resursa cea mai importantă pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă; • îmbunătăţirea administrării fiscale caracterizată de următoarele valori: - transparenţă crescută; - tratament egal contribuabililor; - relaţii de calitate superioară cu cetăţenii, servicii adaptate nevoilor acestora; - profesionalism şi corectitudine în relaţia cu contribuabilii; - responsabilizarea angajaţilor.
Obiectivele politicii bugetare: √perfecţionarea formulării bugetului, prin trecereaacestuiade la bugetul axat pe costuri, la implementarea bugetului bazat pe obiective, rezultate şi performanţă; √ asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene; √finanţarea politicilor publice prioritare, (învăţământ, sănătate, asigurări sociale, transporturi, mediu, dezvoltare regională ) . √imbunătăţirea stabilităţii politicii de cheltuieli, eficienţei alocărilor bugetare prin repartizarea acestora catre:
continuarea lucrărilor de infrastructura : • străzi, • trotuare, • parcări, • iluminat public, • reţele de apă, canalizare, energie termiă, gaze naturale • locuinţe, • extindere reţea şcolară asigurarea unor condiţii civilizate de viaţă prin realizarea unui oraş: • mai curat , • cu mai multe spaţii verzi, • liniştit, • cu o vastă activitate social - culturală, recreativă pentru toate vârstele • cu oameni sănătoşi, harnici şi educaţi servicii publice de calitate;
Veniturile bugetului localpe anul 2014, sunt estimate la169.930 mii lei
Structura cheltuielilor bugetare ●40,26 %cheltuieli de personal 68.406 mii lei; ● 18,92 %bunuri şi servicii32.138 mii lei; ●7,06 %subvenţii12.000 mii lei; ●4,78 %transferuri 8.139 mii lei; ●3,32 %asistenţă socială 5.642 mii lei; ● 0,17 %alte cheltuieli 290 mii lei; ●6,27 %dobânzişi rambursări de credite 10.644 mii lei; ●2,95 %cheltuieli de capital 5.013 mii lei. ●14,51 %proiecte cu finanţare europeană 24.658 mii lei. ●1,76 %fond de rezervă bugetară 3.000 mii lei.
Structura cheltuielilor bugetare( procent în total cheltuieli)
Prin buget se finanţează43 unităţi şi circa 24 de activităţi generale • 7.540 mii lei servicii publice administrative – primărie şi serviciul de evidenţă a persoanelor • 10.644 mii lei serviciul datoriei publice - dobănzi şi rate împrumuturi • 66.888 mii lei educaţie – 28 unitati de învăţământ şi 3 proiecte cu finanţare europeană ( Şcolile 1, 3 şi 8) • 2.445 mii lei sănătate - 12 cabinete stomatologice şi medicale şcolare, centru de transfuzii sânge • 5.749 mii lei cultură, sport, tineret şi religie – 4 unităţi de cultură, o unitate de sport, consiliul local al tinerilor, finanţare nerambursabilă proiecte cultură, sport, mediu, tineret
12.150 mii lei asistenţă socială – asigurare drepturi stabilite prin acte normative pentru : • persoane vârstnice –cazare Cămin de bătrâni, gratuitate pe transport urban de călători • persoane cu handicap – salarii însoţitori, indemnizaţii, gratuitate pe transport urban de călători • veterani de război, foşti deţinuţi politici, martiri ai Revoluţiei din 1989 - gratuitate pe transport urban de călători • cantina de ajutor social - servirea mesei calde de către persoane defavorizate • persoane fara adăpost – finanţarea a două adăposturide noapte • creşe – asigurarea a 90 locuri • ajutoare de urgenţă – potrivit HCL • ajutoare de deces – conform prevederilor legale, • ajutor social –pentru persoanele fără venituri • alte servicii de asistenţă socială acordate prin serviciul public de specialitate
61.514mii lei servicii de gospodărire a oraşului : • 3.050 mii lei întreţinere spaţii verzi, parcuri, terenuri de agrement,cimitire • 3.800 mii lei salubritate – asigurarea curăţeniei în oraş • 3.050 mii lei cofinanţare proiect canalizare derulat de SC CUP SA, constituire fond întreţinere, înlocuire şi dezvoltare mijloace fixe • 32.049 mii lei energie termică: • ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă, • subvenţie energie termică, • investiţii –contorizare,modernizare puncte termice • reabilitarea sistemului de energie termică proiect cu finanţare UE, constituire fond întreţinere, înlocuire şi dezvoltare mijloace fixe • 5.400 mii lei străzi • 6.050 mii lei iluminat public • 460 mii lei locuinţe • 4.055 mii lei asigurarea ordinei şi liniştei publice, protecţie civilă • 3.600 mii lei alte cheltuieli –mecanizare, mobilier urban, ecarisaj • 3.000 mii lei fond de rezervă bugetară
STRUCTURA CHELTUIELILORPE ACTIVITATI – PROCENT DIN TOTAL CHELTUIELI -
INVESTIŢII – 29.671 mii lei ( 17,46% DIN TOTAL CHELTUIELI)
DACĂ AVEŢI O PROPUNERE SAU O SUGESTIE PENTRU BINELE COMUNITĂŢII, • SUNAŢI LA NUMERELE DE TELEFON : • - 233333 telefonul cetăţeanului • - 236000 interior (417) Relaţii cu publicul • UTILIZAŢI INTERNETUL PE ADRESA DE E-MAIL: • primarie@focsani.info • Utilizaţi pagina Web a Primariei www.focsani.info • Adresaţi - văîn scris printr-o cerere Centrului de Comunicare cu Cetăţenii ( program de lucru: luni marţi, joi şi vineri 8,30-16,30; miercuri 8,30-18,30)